Preskočiť na obsah

Faktúra 210173

Zverejnené
21. júna 2021
Kategória

pevná linka OcU 4/2021

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 210173
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 18. mája 2021
Dátum platby: 17. mája 2021
Dátum evidencie: 3. mája 2021
Suma s DPH: 29,51 €
Objednávateľ: Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo: Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO: 00328812
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 811 01, IČO: 35763469
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.