Preskočiť na obsah

Faktúra 210218

Zverejnené
8. júla 2021
Kategória

montáž kamier- 4 ks + materiál

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 210218
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 16. júna 2021
Dátum platby: 15. júna 2021
Dátum evidencie: 3. júna 2021
Suma s DPH: 1 152,00 €
Objednávateľ: Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo: Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO: 00328812
Dodávateľ: Ing.Lubomír KNOPP Elektromontáže a zab, Muránska 11, Revúca, 050 01, IČO: 10746129
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.