Preskočiť na obsah

Faktúra 210423

Zverejnené
26. novembra 2021
Kategória

kamenivo-rekonš.Pošty, zim.údržbu ciest

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 210423
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti: 28. novembra 2021
Dátum platby: 16. novembra 2021
Dátum evidencie: 8. novembra 2021
Suma s DPH: 561,24 €
Objednávateľ: Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo: Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO: 00328812
Dodávateľ: Miroslav Petráš-Osobná a nákladná doprav, 140, Magnezitovce, 049 17, IČO: 37547259
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.