Faktúra 210100
ID: 210100 – Brantner s.r.o. GEMER
2 654,25 €
22.3.2021
28.4.2021
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 29.3.2021
Dátum platby 26.3.2021
Dátum evidencie 22.3.2021
Suma s DPH 2 654,25 €
Objednávateľ Obec Sirk
Objednávateľ - Sídlo Sirk č. 71, 049 64 Sirk
Objednávateľ - IČO 00328812
Dodávateľ Brantner s.r.o. GEMER, Košická cesta 344, Rimavská Sobota, 979 01, IČO: 36021211
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO –
Prílohy –